集团召开2021年度财务内控审计整改督办会

点击数:1570 时间:2022-01-30
  1月28日,集团公司召开2021年度财务内控审计整改督办会,会议由集团党委副书记、工会主席陈平主持,相关部门、子公司负责人参加会议。
  会上,审计法务部就2021年度财务内部审计过程中发现的问题与整改情况进行了通报,并对存在的主要问题提出了整改要求,被审计单位对整改情况及存在的问题逐一进行了回复说明并提出整改措施。
  陈平指出,各单位要充分认识财务内控审计工作的重要性,防范共性问题的反复发生,审计法务部对发现的问题要严肃处理,及时下发整改通知,限期整改到位。
  陈平强调,财务内控工作是集团公司健康与持续运营的堡垒基石。一要提高政治站位,牢固树立清白做事、干净做人的工作意识,认真扎实履职,营造风清气正的财务内控工作环境;二要高度重视内控管理,厘清工作逻辑程序,明确职责、规范做事、认真做事;三要经常开展自查工作,自查财务审批情况,严格各项审批程序,针对整改问题,要及时分析原因,举一反三、认真总结,杜绝类似问题再次发生。
 
审计法务部 供稿
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