(会议现场)
5月15日,集团监事会主席曹道忠主持召开置业公司内部控制财务审计报告意见反馈会,审计法务部、置业公司相关负责人参会。与会人员听取了置业公司2019年内部控制财务审计报告。
曹道忠指出,置业公司在2019年较好的完成了年度工作目标,经营成果良好,针对审计发现的问题,要求置业公司要切实采纳审计建议,加强内部财务管理,严格按照《会计基础工作规范》进行会计核算和凭证审核,加强会计监督和会计基础工作。
置业公司负责人表示,此次审计工作对提高置业公司内部管理大有裨益,将充分采取审计意见并迅速完成整改工作。
审计法务部 供稿